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用友T3反结账流程

用友软件反结账,反记账以及删除凭证操作流程:第一步、反结账1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示: INCLUDEPICTURE "http://support.

用友t3反结账流程

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用友T3反记账反结账方法

薈用友T3反记账/反结账方法芇在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行蒆 蚁反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:薁第一步、反结

用友U8反结账、反记账、反审核操作流程

总账模块的反结账、反记账、反审核操作(一)反结账1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码;2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】;3、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最

用友T3年底结账流程

T3-用友通标准版年结流程一、年结流程图开始建立年度账二、年结前的准备1、各模块12月月结检查(1 )将 本年利润”科目转到 朱分配利润”科目现金管理中上年银行对账平衡后要做核销会计科目设置了福辅助核

用友U8反结账反记账反审核操作流程

总账模块的反结账、反记账、反审察操作   一反结账 ( ) 1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码;                            2、打开总账系统模块,依次点

用友T3反结账_反记账以及删除凭证操作流程

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用友U8反结账、反记账、反审核操作流程

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用友T3反记账反结账方法

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用友U8反结账反记账反审核操作流程

总账模块的反结账、反记账、反审核操作(一)反结账1、以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码;2、打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】;3、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最

用友T3普及版已结转下年怎么反结账

用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账  08年已做完账,数据已结转到09年了,发现08年12月发工资的个数的75写成25了,我想返回到08年的账修改凭证,怎么操作,  最佳答案  你

用友T3年底结账流程

T3-用友通标准版年结流程一、年结流程图二、年结前的准备1、各模块12月月结检查(1)将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)现金管理中上年银行对账平衡后要做核销(3)会计科目设置了福辅助核算,