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管理评审控制程序
管理评审控制程序文件编号:HK-QP-14制定部门:管理者代表版本/版次A/0制订审核批准总页数4发行日期2022-01-05份序号1.目的对管理体系进行评审,以确保公司管理体系的适宜性、充分性及有
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管理评审控制程序1 目的根据规定的时间间隔对集团公司质量管理体系运行情况进行评审,以获取信息、组织改进,从而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于集团公司质量管理体系评审过程
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管理评审控制程序文件编号XX-2-8-014文件版本A版制订部门人事行政部制订日期2020年6月10日修订日期页次/页数1/6会 签 部 门业务部核准审核制订资材部工程部制造部品质部人事行政部标题:
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目的:公司最高管理者根据公司的质量方针和质量目标,对现有质量体系持续的适宜性、充分 性和有效性进行管理评审,使体系处于持续有效状态。适用范围:本程序适用于公司内部的管理评审。3 o职责.总经理负责编制
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管理评审控制程序IS09001/IS014001/IATF16949 程序341 .目的本程序是定义管理评审的过程,以便定期审核管理体系、确保其充分性、增强其适宜性 和提高其有效性。.适用范围适用于所
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签名日期批准审核编制版次修订内容说明修订人备注1.目的本程序提供了对质量管理体系进行评审的方法,用以确保本公司现行质量管理体系的适宜 性、充分性和有效性。4・2田本程序适用于公司最高管理者对现行的质量
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管理评审控制程序文件编号版本号修改 次数编 制日 期生效日期审 核日 期页 码批 准日 期受控状态L目的对质量管理体系进行评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性 和有效性。.适用范围适用于质量管理
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n成都XXXX有限公司文件编号:L0G0-14程序文件版 本:II管理评审控制程序页 码:1 /4目录.目.适用范围.职责.定义.工作程序.相关文件.质量记录编制日期审核日期批准日期受控状态:受控43
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管理评审控制程序发放范围:总经理、办公室、供销部、品质部、生技部、财务部编制审核会签批准办公室副总财务部供销部(销 售)供销部(采 购)总经理修订 次数版本修订日期生效日期更改内容修订.目的本规定目的
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1. 目的:1.1 对本公司的质量体系及质量方针、目标的有效性、适宜性进行有效评审;1.2 确保质量体系持续有效地满足国际/国家标准的要求;1.3 确保质量体系适合于实现本公司的质量方针和目标的要求。
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管理评审控制程序 1目的范围 对公司的质量、环境及OHS体系的运行情况进行评审,包括评价方针、目标及体系改进的机会和 变更的需要,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 适用于本公司对
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管理评审控制程序目的:确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向保持一致。适用范围:适用于本公司最高管理者对质量管理体系(ISO9001)系统、方针和目标、经营计划的实施情况的评