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精编计算机内部审计论文
计算机内部审计论文【摘要】计算机在审计领域应用较为广泛,辅助审计的计算机技术也多种多样。但是计算机审计的性质和目的以及范围在本质上并没有多大区别。由于计算机审计的涵盖性较为广泛,很难将计算机审计和人工
精编上市公司内部审计论文
上市公司内部审计论文一、海南省上市公司内部审计的基本情况 (一)内部审计机构设置情况 26家上市公司全部设立了内部审计机构,其中24家设有独立的内部审计机构,占92.31%;2家未设独立的
精编企业内部审计作用分析论文
企业内部审计作用分析论文我国的内部审计是从1983年开始建立的,随着经济体制改革的逐步深入,企业集团大量涌现,企业集团的管理层次增多,企业集团内部审计开始出现。我国企业集团内部审计虽然发展时间短,但已
内部审计论文建筑单位内部审计思路研讨
内部审计论文:建筑单位内部审计思路研讨本文作者:江煜单位:重庆建工桥梁工程有限责任公司企业责任审计主要是监督检查公司高级管理人员和主要负责人的履职情况。重点审查高管人员在职期间企业的日常经营活动情况、
精编高校内部审计论文7篇
高校内部审计论文7篇第一篇 一、我国高校内部审计的不足 (一)高校内审业务范围较窄,审计方法落后 高校内审业务范围主要偏重收支合法性审计等常规审计,较少涉及建设项目预决算等专项审计。
精编金融机构内部审计论文
金融机构内部审计论文1农村合作金融机构建立内部审计标准评价体系的必要性 1.1内部审计标准评价体系的建立有助于强化内部审计质量控制 中国内部审计具体准则第19号《内部审计质量控制》指出:内
精编保险公司内部审计论文
保险公司内部审计论文1.保险公司内部审计存在的问题 1.1内部审计制度不健全 我国保险公司内部审计制度的不健全首先体现在内部审计部门的独立性不够上。内部审计部门工作的独立性程度对于其工作职
精编事业单位中内部审计论文
事业单位中内部审计论文一、事业单位内部审计工作的职能 1、事业单位内部审计基本职能就是经济监督,事业单位由于是一些国家机构的分支,相应地履行一部分政府职能,而且现代事业单位由于业务形式多样化,管
计算机会计系统内部审计论文
计算机会计系统内部审计论文 计算机技术和经济管理的结合,极大地提高了管理工作的现代化水平。其中发展最快、应用效果最显著的,是计算机在会计工作中的应用。 随着会计电器化的广泛应用,传统内部
精编证券公司内部审计研究论文
证券公司内部审计研究论文 [摘要]在中国证券市场不断发展的过程中,内部审计已成为证券公司防范内部风险,改善经营管理,提高经济利益的重要途径。证券公司作为资本市场中最重要、最具影响力的中介机构,生存状况
精编企业内部审计论文
企业内部审计论文一、现代企业内部审计职能 内部审计是一种独立、客观的确认工作和咨询活动,它的目的是为组织增加价值,并提高组织的运作效率。他采取系统化、规范化的方法对风险管理、控制及治理程序进行评
精编企业内部审计风险控制研究论文
企业内部审计风险控制研究论文论文关键词:内部审计风险;内部审计成因;控制 论文提要:本文分析了企业内部审计风险的成因并提出一些控制风险的措施。随着经济的发展,内部审计不可避免地出现了一些松弛,其