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审计证据、审计工作底稿和审计抽样

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审计职业信息化培训与现代审计技术发展的适应性

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2024年审计系统工作总结

2024年审计系统工作总结一、总体概述2023年是我部审计系统工作的重要一年。在党中央的坚强领导下,我们紧密围绕党和国家工作大局,按照党的十九届五中全会和全国审计工作会议的要求,深入贯彻落实习近平新时

精选医保审计技术方法

医保审计技术方法 医疗机构虚计药品用量套取医保基金的技术方法 我市审计局在对医保费用报销情况总体把握的基础上,创新思路,以县区为单位,将辖区内医疗机构同类药品用量与区(县)级医院的药品用

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银行系统审计干部的工作汇报  记得86年入学时,系主任张亦春教授给我们讲的第一次课就是“银行是门大学问”,而现在我对内部审计工作,也深深体会到其内涵的深刻和广大,深深感觉到“内部审计也是一门大学问”。

浅谈教育系统内部审计

- 审计定义及类型 - 审计是独立于被审计单位的机构和人员,对被审计单位的财政、财务收支及其有关的经济活动的真实、合法和效益进行检查、评价、公证的一种监督活动。中国的审计包括三

《审计系统演讲稿:我为审计建设添砖加瓦》

《审计系统演讲稿:我为审计建设添砖加瓦》3月份,我局根据县委、县政府的要求,新建审计局综合楼。与此时同时,局班子成立基建领导小组,我是基建组成员,协助组长抓具体工作。当时,接受这个任务的时候,是有些顾