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【财务管理内部审计 】全国自考审计学真题与答案
{财务管理内部审计}全国自考审计学真题与答案更多企业学院: 《中小企业管理全能版》 183 套讲座+89700 份资料 《总经理、高层管理》 49 套讲座+16388 份资料 《中层
2022年10月自考00160审计学真题及答案
2022年10月自考00160审计学真题及答案 2022年10月高等教育自学考试全国统一命题考试 审计学试卷 (课程代码00160) 本试卷共8页,满分101分。考试时间
审计学自考试题及答案
2014年10月高等教育自学考试全国统一命题考试审计学 试卷(课程代码00160)本试卷共6页,满分l00分。考试时间l50分钟。考生答题注意事项:1.本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无
2011年4月自考审计学真题
全国2011年4月自考审计学试题一、单项选择题 1.注册会计师的审计方法的调整,主要是随着( )A.审计对象的变化B.审计环境的变化C.审计目标的变化D.审计责任的变化2.下列注册会计师的行为中,不违
自考审计学
- 自考审计学 - - 第一节 货币资金审计概述货币资金审计,是指注册会计师对企业货币资金业务的收付和结存情况所进行的审计。货币资金是企业进行生产经营活
0016年自考专业(会计)审计学考试真题及答案6
0016年自考专业(会计)审计学考试真题及答一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)1、注册会计师在实施监盘程序时,发觉被审计单位购进一批商品在账上没有反映,则管理当局违反的认定是()
全国自考审计学真题
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯优选自学考料介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯全国2018年7月自考审计学真题课程代码:00160一、单项选择题(本大题共20小题,每题1分,共20分
审计学综合案例分析题及答题思路答案
《审计学》综合案例分析题及分析答题思路答案1、注册会计师王红通过对CA公司存货项目的相关内部控制制度进行分析评价后,发现该公司存在下列五种可能导致出现错误的状况:(1)期末存货未经认真盘点;(2)接近
2022年自考专业(会计)审计学考试真题及答案17
2022年自考专业(会计)审计学考试真题及答一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)1、在确定审计证据的相关性时,下列事项中不属于注册会计师应 当考虑的是()A.从外部独立来源猎取的审
2022年自考专业(会计)审计学考试真题及答案12
2022 年自考专业(会计)审计学考试真题及答案一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)1、审计有别于其他管理活动的独特之处是( )A.审计目的B.审计客体C.审计依据D.
2023年4月自考00160审计学试题及答案
绝密★考试结束前2023年4月高等教育自学考试审计学试题课程代码:00160.请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签
全国自考审计学试题及答案
全国2012年7月自考审计学试题全国2012年7月自考审计学试题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) HYPERLINK "http://en.examw.com/" 外语学习网在每小题列出的