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2023年整理-合同模板订单评审控制程序3
**家具(集团)有限公司文件编号WB-PD-03-07合同/订单评审控制程序版本号A修订号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理管控部 fj销售部页 码3/51、目的为了确保公司在接受订单/
订单评审表-精华版
订单评审表客 户订单编号订货日期产品名称订货总数交货日期销售部门评审意见须评审项目详细阐述型号规格、具体数量、交货期、技术工艺要求及包装运输要求:销售部初评意见:□产品包装和标识有特殊要求;产品
订单评审程序
文件名称:订单评审程序文件版本:00/A编写:*******审查:********同意:**********受控文件公布日期:*************序号订正日期文件订正记录订正内容同意目
合同订单评审表
合同/订单评审表顾客 名称合同/订单 编号合同 类型合同评审程序评审 部门评审内容评审结果签名/ □期营销部□可接受 □不可接受技术 中心口可接受 口不可接受质保部口可接受 □不可接受制造部口可接受
订单评审程序 1
1.0目的:本公司与客户交往时,为确保对客户的要求和期望能够充分的理解,同时对每一份订单都经过评 审和记录,确保具有满足订单要求的能力,使提供的产品或服务满足客户要求。2.0职责:2.1业务部负责客户
订单评审程序
文件名称:订单评审程序文件版本:00/A编写:******* 受控文件审核:********批准:**********发布日期:*************文件修订记录序号修订日
订单评审程序
编制会签审核批准文献编制和修订状况序号修订时间修订页次修订内容摘要版本号 发布日期文献分发范畴□董事长 (1)份□人事行政部 (1)份□财务部 (1)份□客户服务部 (1)份□质量管理
企业iso9001程序文件-合同订单评审控制程序
文件编号版本号A/0受控状态ISO9001:2008质量管理体系标准文件编制/日期审核/日期批准/日期生效日期修订页编制/修订原因说明:新发行。 编制人:
订单评审管理程序
受控状态:受控北京顺恒达汽车零部件制造有限公司订单评审管理程序版本B 文件编号:SHD-CP-03 编制:
订单评审程序
1 目的本程序是业务部、生管科对合同(订单)评审的各项要求,通过评审明确合同(订单)的各项要求以及本公司执行订单的能力,确保在与客户业务往来中有能力满足客户的需求。2 适用范围适用于本公司对客户所下的
销售部订单评审管理程序,销售订单评审作业流程与规定
忐*中投新能源new energy文件编号文件名称版本A/0订单评审管理程序页码lof3ZTP—SD-0011、目的:为保证本公司能够完全了解客户合同导向,尽快将其转化为本公司的执行导向,通过对合同的
销售订单评审管理程序
1.0目的:本公司与客户交往时,为确保对客户的要求和期望能够充分的理解,同时对每一份订单经过评审和记录,确保具有满足订单要求的能力,使提供的产品或服务满足客户要求。2.0适用范围: 适用于本公