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订单评审管理程序

受控状态:受控北京顺恒达汽车零部件制造有限公司订单评审管理程序版本B 文件编号:SHD-CP-03 编制:

订单评审实用表样本

评审编号与会人员订单号码客户名称序号123相关部门销售部技术/ 开发/ 工程部品质部仓库计划部产品编号订单特殊要求包装出货说明其它注意事项BOM表成品样品制作成品样品确认模 具工艺资料工装夹具技术参

《订单评审表》

订单评审表客号订单编号要求完成日期产品编号产品名称订单评审时间评审项目评审部门完成时间负责人签名备注产品手册及产品编码的编制:新 旧开发部 月 日 时工模:新 旧

客户订单评审表

订单评审表订单评审编号:销售员:评审日期:客户订单编号:客户名称:订单类型:□客户正式订单 □公司备库存订单 □补单 □其它下单日期:客户要求交期:订

订单评审管理制度

文献名称:订单评审管理制度文献编号:HYJ-02-007版本:A0页码:1 of 31 目:为了加强订单审查,保证公司利益及生产顺畅,按期、保质、保量、高效完毕订单,满足客户需求,特制定此制度。

《订单评审管理办法 》

《订单评审管理办法》职责编制审核批准责任人李小杰李斌李刚签名日期会签栏部门签名日期部门签名日期保管部门文件生效日期文件变更履历版本修改号编制/变更人变更内容或原因概要页数1.0 目的: 为确保满足

07订单评审程序

1.0明确客户的要求,确保我方可以履行客户要求。2.0适用范围适用公司与客户签订的订单。3.0定义:无4.0职责:见内容.5.0内容对各种形式的订单,评审的执行方式:A )接到客户订单时,由业务部负责

订单评审程序行业文书

订单评审程序(行业文书) 文件名称:订单评审程序 文件版本:00/A 编写:*******受控文件审核:******** 批准:********** 发布日期:************* 文件修订记录

订单评审作业指导书

7.2.2 与产品有关的要求的评审 订单评审作业指导书 文件编号 SWN012 页 次 1 / 2 1. 目 的: 迅速评审本公司之订单合约,并回复客户。 2. 适用范围: 所有客户订单

订单评审管制程序

订单评审管制程序文件编号:XX-2-2-002文件版本:D版制订部门:业务部制订日期:2019年9月20日修订日期:2020年08月03日页次/页数:1/4会 签 部 门品质部核准审核制订制造部人事行

ZY公司08订单评审控制程序√-流程管理

订单评审控制程序目的为确保本公司所接受客户的订单或样单能合理、有效的掌握,从而保证双方权利和义务的履行,促进公司业务的持续开展和作业顺畅,特制定本程序。适用范围本公司接收的样单和订单的评审作业,以及订

订单评审记录表

订单评审记录表订单 常规订单 顾客名称 编号 类型 特殊订单 顾 客 订 货 记 录 订货交付订单号 品名 型号 本厂型号 数量 交付地点 备注 日期 日期 “?”表示从该行至以下数行为空白,请在“订