腾讯文库搜索-谈上市公司内部控制审计路径
谈上市公司内部控制审计路径
谈上市公司内部控制审计路径摘要:随着我国经济发展的速度提升,各个行业内部的竞争更为激烈,上市公司作为行业中的佼佼者,要对市场状况以及内部发展状况有着更为详细的认识。应用内部控制审计的策略,能够提升公司
上市公司内部控制审计报告研究
题目:上市公司内部控制审计报告研究 学 院 会计学院 学科门类 管理学 专 业
上市公司内部控制审计报告研究公文写作范文
上市公司内部控制审计报告研究(公文写作范文) 摘要:文章基于20xx年沪市A股年报及相关资料,对我国上市公司内部控制审计报告披露现状及问题进行研究,并提出相关改进建议。 关键词:上市公司
关于我国上市公司内部控制审计相关问题探析
关于我国上市公司内部控制审计相关问题探析(作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 论文摘要:2010年1月1日,在境内外同时上市的
浅议企业内部控制审计目标最优化的实现路径
浅议企业内部控制审计目标最优化的实现路径 摘 要 现代经济条件下,会计工作在企业经营管理中占据着十分重要的地位。从作用上看,内部控制审计不仅可以保证会计资料的真实正确,保护财产安全完整而充分发挥
精编内部审计在企业内部控制的作用及发挥
内部审计在企业内部控制的作用及发挥摘要:内部审计在企业风险管理和内部控制中发挥着重要作用,而实际工作中内部审计的作用发挥受管理层的认识、审计人员素质、缺少优秀实践等诸多方面因素的影响,发挥得较不理想。
内部控制审计实施办法
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内部控制审计成效显著,县审计局再添信心
内部控制审计成效显著,县审计局再添信心内部控制审计成效显著,县审计局再添信心随着时代的发展,社会经济的进步,各行各业的发展也有了前所未有的变化和发展。而在这样的大背景下,内部控制审计成为了一个越来越重
公司内部审计报告格式模板范文
公司内部审计报告格式模板范文 随着公司的进一步深化改革,内部审计显得尤为重要。公司内部审计报告的格式是怎样的?以下是为你的公司内部审计报告格式范文,希望能帮到你。 省审计局:
内部审计与内部控制
- 主 要 内 容 - 内部审计篇内部审计基本理论内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题 内部审计具体准则讲解 内部审计实施中需要关注的几个问题 -
内部控制制度审计评价范本
内部控制制度审计评价范本内部控制是指企业内部建立的一系列制度、规章和程序,旨在保护企业资产,确保财务报告的准确性和可靠性,预防和发现内部欺诈和错误。内部控制制度的有效性对企业的经营活动和管理决策具有重
内部控制审计评价初探
内部控制审计评价初探 摘要:本文从分析内部审计的发展及内部控制、内部控制评审的定义和相互关系入手,对企业内部控制评审的内容、方法、评价标准等进行了初步探讨。 关键词:企业;内部审计;内部控制