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内部质量体系审核检查表

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质量体系内部审核检查表18

ΧΧ有限公司岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称:质量监督 隶属部门: 品质保证部岗位编码:

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内部质量体系审核检查表(技术科)

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内部质量体系检查表

内部质量体系检查表文件编号:审核区域序号检查清单标准条款现场审查记录备 注1.2.3.4.5.6.7.注:合格不作标记,不合格在备注中打y

质量体系内部审核检查表

质量体系内部审核检查表COP1:顾客要求过程所有者营销经理过程描述收集、传递、分析、评审、确定顾客要求。用什么资源(材料/设备)?计算机、信息管理系统过程风险点:未按要求对合同、协议、订单进行评审;未

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产品认证内部质量体系审核计划和检查表

20××年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审核目的: 评价公司×××、×××产品实施产品认证的一致性和可行性。 2、审核的准则 a ×××设备认证实施规则 b. 公