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内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表编号:XAJ-8.2.2-05受审核部门时间依据文件 的条款号检查内容和方法检查记录审核员审核组长
质量体系内部审核检查表18
ΧΧ有限公司岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称:质量监督 隶属部门: 品质保证部岗位编码:
企业内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表编号:01 受审核部门:公司领导 日期:要素检查内容和方法检查结果4.1总要求询问总经理公司质量管理体系
内部质量体系审核检查表(技术科)
内部质量体系审核检查表编号:JD/QZ01—015B过 程SP4:文件控制审 核 员审核时间审 核 内 容检 查 记 录审 核 依 据标 准相关文件有没有部门的[在用文件清单]?有没有及时刷新?抽
质量体系内部审核检查表
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内部质量体系审核检查表销售部
内部质量体系审核检査表编号 审核员:受审部门销售部审核时间质量标准条款审孩内容及方法ran•、.销售豐审核记录作,谧閉i朝?沁以上;HfSXl标•的指引下完善各方面的工 泾0宀顾客财产量麻畫黠皤SSz
内部质量体系检查表
内部质量体系检查表文件编号:审核区域序号检查清单标准条款现场审查记录备 注1.2.3.4.5.6.7.注:合格不作标记,不合格在备注中打y
质量体系内部审核检查表
质量体系内部审核检查表COP1:顾客要求过程所有者营销经理过程描述收集、传递、分析、评审、确定顾客要求。用什么资源(材料/设备)?计算机、信息管理系统过程风险点:未按要求对合同、协议、订单进行评审;未
企业内部质量体系审核检查表
HYPERLINK "http://www.cnshu.cn/" 内部质量体系审核检查表编号:01 受审核部门:公司领导 日期
内部质量体系审核检查表(技术科)
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质量体系审核检查表
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产品认证内部质量体系审核计划和检查表
20××年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审核目的: 评价公司×××、×××产品实施产品认证的一致性和可行性。 2、审核的准则 a ×××设备认证实施规则 b. 公