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质量管理体系表格-合同订单评审记录

合同订单评审记录顾客名称联系人合同编号产品名称规格型号订货数量交货日期单 价产品执行标准合同或订单对产品主要要求评审部门评审意见签名评审结论及措施合同签订日期主持评审部门主持评审人 审批意见

2023年整理-质量管理体系内审检查及记录表

质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2-? 页码:受审部门最高管理者接待人相关文件标准 章节号审核内容1. 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 范围以及并在质量管理手册中阐明?1. 2

企业质量管理体系

一.质量方针和目标 1、公司质量方针:精益求精,追求更好。2、公司质量目标:所有单位工程竣工一次核验合格率100%。二、质量体系机构与职责 (1)质量体系机构:质量体系机构是质量体系的主要组成部分之一

质量管理体系评审记录

附件6质量管理体系评审记录申请机构:评审内容评审方法评审结果情况记载1 质量管理体系1.1 质量管理体系应当文件化,体系文件应当被相关人员获得、理解。查阅质量管理体系文件清单。查阅质量体系文件的发

ISO9001质量管理体系记录表格-合同评审记录

合 同 评 审 记 录表号: MA.02 版次:A00 No.评审时间合同类别合同编号评审部门评审人员1、合同概要

质量管理体系内审与管理评审记录

年度内审计划 审核目的: 检查本机构的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:质量手册是否适用于本机构产品(或服务)的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理,是否可以证实其有能力稳定地

【管理精品】质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)

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质量管理体系文件

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质量管理体系表格-大全

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质量管理体系质量记录表格-汇总

文件(资料)档案目录 Q质-01序号编 号名 称存档日期备 注文件(资料)发放记录 Q质-02名称:

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质量管理体系文件表格-文件修改记录

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