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车间不合格品管理流程

程 序 文 件批准: 审核: 编制:不合格品处理管理流程目的确保对不合格品进行有效控制,防止不合格品的非预期使用和交付,确保产品质量符合规定要求。范围适

车间不合格品管理规定

颁发部门 车间不合格品管理规定接收部门生效日期管理标准---物料制定人制定日期文件编号 审核人审核日期文件页数共 2 页批准人批准日期分发部门 1 目的 建立不合格品管理规定,防止不合格品流

流程管理-不合格品管理程序和处理流程 精品

- 质量部或生产部在检验时数据超过文件、图纸所规定的规格值(非内控标准);产品超过保质期或生产过程中发生了影响产品质量的非预期情况时,该批次产品即为不合格品。 - 不合格

不合格品处理管理流程

不合格品处理流程(来料) SHAPE \* MERGEFORMAT 不合格品处理流程(制程) SHAPE \* MERGEFORMAT 不合格品处理流程(出货) SHAPE \* MERGEFO

不合格品管理流程

不合格品管理流程 SHAPE \* MERGEFORMAT ③标示审批审批④隔离不合格品②鉴定⑤处理不合格品结束下一道工序⑥记录不合格品总经理生产部门质量管理部生产技术总监①质检(抽检)产品生产开始

09车间不合格品管理规定

车间不合格品管理规定接收部门生效日期管理标准---物料制定人制定日期审核人审核日期文件页数共 2 页批准人批准日期1 目的 建立不合格品管理规定,防止不合格品流入下道工序或出厂。2 范围

精选09车间不合格品管理规定

颁发部门 车间不合格品管理规定接收部门生效日期管理标准---物料制定人制定日期文件编号 审核人审核日期文件页数共 2 页批准人批准日期分发部门 1 目的 建立不合格品管理规定,防止不合格品流

车间不合格品管理与处理管理规程

文件名称车间不合格品管理与处理管理规程文件编号MY1203·012-00版本编 制 人审 核 人批 准 人编制日期审核日期批准日期颁发部门执行日期分发部门变更原因:原文件编号: 变更内容:1 目的

不合格品管理控制流程图

不合格品管理控制流程图1.0 目的: 对不合格品进行控制,确保不符合要求的产品得到标识和控制,以防止非预期的使用或交付。范围:本程序适用于公司内产品/服务整个过程对不合格品的确定、标

化妆品不合格品管理规定流程

化妆品不合格品管理规定流程文件名称不合格品管理制度文件编号COP-08版/次A/0文件类别程序文件生效日期20160901页数4编制质量体系小组审核黎利媚批准于欣龙1.0目的建立不合格品管理制度包括反

车间不合格品管理规定

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2023年整理-车间不合格品管理规定

颁发部门车间不合格品管理规定接收部门生效日期管理标准--物料制定人制定日期文件编号审核人审核日期文件页数共2页批准人批准日期分发部门1目的建立不合格品管理规定,防止不合格品流入下道工序或出厂。2范围车