腾讯文库搜索-03过程审核不符合项报告
不符合项报告
XX公司不符合项报告CR-PD34-05 V2.0审核部门: 审核日期: 审核组长: 审核员: 受审单位主管:_(签字)不符合事实描述:不符合()标准条款号: □严重不符合 口 一般不符合纠
不符合项报告
不符合项报告审核部门文控中心审核依据ISO9001:2008标准4.2及【文件和记录管理程序】陪同审核人员审核时间2016-8-18对应要素4.2不符合项描述: 查文控中心外来文件管理时,发现【中
内部审核不符合项报告
重庆弘新环境检测有限公司内部审核不符合项报告受审核部门综合办陪同人员蒲春龙不符合事实:样品管理员陈波,文件管理员耶静无任命文件。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第4.2.1条内审员:受审核部门代
不符合项报告
不符合项报告受审核部门部门负责人审核日期审核员陪同员审核组长不合格事实描述:不合格项结论:违反条款XXX不合格项性质: □严重 [部门负责1卜般(签名确认:日期:不合格原因及分析:负责人: 日期:纠正
管理体系之不符合项和不符合报告
不符合项和不符合报告 现场查证主要是依据职业健康安全管理体系文件,职业健康安全管理体系运行现状,对照标准条款的要求,查证其符合性和有效性,发
不符合项报告
不符合项报告文件编号:受审核部门审核日期审核员陪同人员审核准则《信息化和工业化融合管理体系要求》、两化融合管理体系文件、适用的法律法规和 其他要求。不合格项: 严重() 一般(<) 观察()不合格项描
不符合项报告
不符合项报告受审核部门办公室部门负责人审核日期严重程度□严重一般口观察项不符合事实描述:年度安全生产目标未以文件形式发放。审核员: 部门负责人:原因分析:年度安全生产目标已制定,办公室未以文件形式下发
不符合项报告
文件编号:CSI-SH-21不符合项报告共1份第1份受审核方名称浙江安尔顿电器有限公司审核领域■QMS DJQ DEMS DOHSAS □其它:审核类型■初审二阶段 口监督() □再认证 □其它:审核
品质管理表格-内部质量审核不符合项报告
内部质量审核不符合项报告部门: 编号:被审核部门范 围依据、标准审核类型 定期 不定期不符合项目 附件
质量体系审核中不符合项整改分析报告
质量体系审核中不符合项整改分析报告 标题:质量体系审核中不符合项整改分析报告 摘要: 质量体系审核是确保组织的质量管理体系符合标准和要求的重要环节。然而,在这个过程中,可能会揭示出一些不符合项,这
03,安全标准化自评不符合项改善报告表
03,安全标准化自评不符合项改善报告表 记录编号 安全标准化自评不符合项改善报告 被审部门 被审核者 审核者 审核日期 (一)不符合规定事项(审核者填写) 要素号 不符合事项描述 备注 被审核者签
【管理精品】20-03内部体系审核不符合项报告单
誜乍刷檇标挺紅姿卒鎼穧應傋状礉愎疮刪吙踚皔揻飔侱试鉙濸嬷萻沨摞灁苘潔甾壿諫腌硱密營澽鄓穫裭縺珻楚煚猕壖迿鈺偙杳遭爯緟謞炠嘃澝婡醏暆郇姇琎踙澡琴烲檥翔熍唞骕漎臄鼳鰖泠閹佾钊鴡濑觺鼱黁氽厗臩涑珑崄欼掌魵脆