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合同订单评审表

合同/订单评审表顾客 名称合同/订单 编号合同 类型合同评审程序评审 部门评审内容评审结果签名/ □期营销部□可接受 □不可接受技术 中心口可接受 口不可接受质保部口可接受 □不可接受制造部口可接受

质量管理程序文件——订单评审程序

1.0 目的 准确理解客户要求,确保具有满足订单要求的能力。2.0 适用范围适用于本公司所有订单的评审。3.0 职责3.1市场部负责客户订单要求的确定及与客户的沟通。3.2 PMC部负责所有订单物料供

合同管理与订单评审程序

合约管理与订单评审控制程序文件编号: 文件版本: 制订部门: 发行日期:0P-20xxAO业务20xx-7-15受控状态:核准:审核:制订:修订页版本修改摘要修改人修改时间修改人目的为保证满足顾客和法

订单评审程序

编制会签审核批准文献编制和修订状况序号修订时间修订页次修订内容摘要版本号 发布日期文献分发范畴□董事长 (1)份□人事行政部 (1)份□财务部 (1)份□客户服务部 (1)份□质量管理

订单评审程序

文件名称:订单评审程序文件版本:00/A编写:*******         受控文件审核:********批准:**********发布日期:*************文件修订记录序号修订日

订单评审管理办法

订单评审管理办法(草案)总则制定目的 为确保满足客户各项要求,并形成文件,便于品质、交期、成本管理,特制定本办法适用范围 适用于本公司对客户订单的评审工作权责单位经理室负责本办法的制定、修

订单评审管理流程

订单评审管理流程1 目的通过订单评审以及和客户沟通确定出合理的产品交期,以降低订单风险。2 适用范围适用于电池事业部所有生产订单的评审。3 定义无职责营销中心:市场订单的下达及与客户沟通产品交期

订单评审管理制度

山东******事业部订单评审管理制度一、管理目的为了规范订单接受及执行过程的管理,确保三大控制,提高客户满意度,规避经营风险,特制定本制度。二、配套流程山东******事业部订单评审管控流程。适用范

订单评审管理制度

山东******事业部订单评审管理制度一、管理目的为了规范订单接受及执行过程的管理,确保三大控制,提高客户满意度,规避经营风险,特制定本制度。二、配套流程山东******事业部订单评审管控流程。适用范

订单评审程序

1 目的本程序是业务部、生管科对合同(订单)评审的各项要求,通过评审明确合同(订单)的各项要求以及本公司执行订单的能力,确保在与客户业务往来中有能力满足客户的需求。2 适用范围适用于本公司对客户所下的

订单评审管理制度

页眉 .文件名称:文件编号:版本: A0订单评审管理制度HYJ-02-007页码: 1 of3目的 : 为了加强订单的审查,确保公司利益及生产的顺畅,按期、保质、保量、高效完成订单,满足客户的需求

订单评审管理办法

订单评审办法总则制定目的为确保满足客户的各项要求,并形成文件,便于品质、交期管理,特制定本办法。适用范围适用于本公司对客户订单的评审工作。权责单位总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。总经理负