腾讯文库搜索-GMP质量管理体系文件 留样记录
GMP质量管理体系文件 留样记录
留样记录品名规格留样日期批号代表量留样数量留样人留样位置备注
GMP质量管理体系文件 库房温湿度记录
库房温湿度记录库房名称: 年 月日期上午下午记录人日 期上午下午记录人温 度℃湿度RH温 度℃湿度RH温 度℃湿度RH温 度℃湿度RH117218319420521622723824925102611
质量管理体系文件
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GMP质量管理体系文件 车间交接班记录
车间交接班记录车间名称: 工序名称:交接班时间: 年 月 日 时分交班人: 接班人:交接内容物料 交接岗位上物料的名称、批号、数量、放置点是否正确( )生产 进度岗位上产品的名称、批号、已产量或已做到
GMP质量管理体系文件 烘料记录
烘料记录工艺过程操作标准及工艺要求结 果 记 录操作人复核人QA监控员烘料.核对品名、批号、数量、及来源,将温度升至 规定要求开始记时。.每小时记录温度一次。随时观察温度变化情况 并调节。.符合规定(
GMP质量管理体系文件 自检记录表
自检记录表自检编号:受检部门缺陷项目整改措施整改落实情况确认人
GMP质量管理体系文件 复审文件清单
复审文件清单文件名称文件编码生效日期复审日期更市人复审结论
GMP质量管理体系文件 产品收回记录
产品收回记录收回产品名称规格批号收回单位名称数量箱号地址电话联系人收回方式收回时限收回原因:收回领导小组成员及职责:每2小时收回进展情况收回数量及箱号与规定差额异常情况处理措施时间收回结果:收回负责
GMP质量管理体系文件 取样记录
取样记录品名取样日期批号规格代表量取样数量取样地点取样人备注
GMP质量管理体系文件 不合格品处理单
品名规格批号数量来源/产地生产日期/进厂日期不合格项目及情况填写人: 日期:QA物料监控员调查 结果及建议处理措施签名: 日期:物控部经理审核签名: 日期:生产部经理审核签名: 日期:质量部经理审核签
2023年整理-质量管理体系内审检查及记录表
质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2-? 页码:受审部门最高管理者接待人相关文件标准 章节号审核内容1. 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 范围以及并在质量管理手册中阐明?1. 2
GMP质量管理体系文件 零头物料处理记录
零头物料处理记录工艺过程操作标准及工艺要求结 果 记 录操作人复核人QA监控员尾粉 处理核对品名、批号、数量、及来源,对零头物料进行外 观检查,合格的进入下批次,否则作为废弃物处理。符合规定(_) 符