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IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告
不符合项报告No.:BFHB191101受审核部门 品质部 部门负责人 李 XX 审核日期 2019.11.29不符合描述:不符合标准:IATF16949中 9.1.1.1 条款。不符合过程:S5 监
IATF16949外审不符合项回复报告
IATF16949:2016 版第三方机构审核不符合回复报告全套资料不符合项:【4.2 相关方要求识别过程不是完全有效】回复报告佐证资料验证资料此回复报告已经通过第三方机构结案兰色部分为组织填写部分,
iatf16949不符合项整改8d报告
IATF16949 不符合项整改 8D 报告问题来源 IATF16949 审核 发现日期 编 号 NO.21. 问题描述 :应急计划的管理过程不是全部有效。不符合 条款 e) 项要求。Requir
iatf16949不符合项整改8d报告
IATF16949 不切合项整顿 8D 报告问题根源 IATF16949 审查 发现日期 编 号 NO.21. 问题描绘 :应急计划的管理过程不是所有有效。不切合 条款 e) 项要求。Requir
IATF16949内审检查表(范本)
品质系统评审检查表IATF16949的检查表前一版2021年9月10 EI第二版2022年10月发布5.5.6组织的最高管理者是否指派人员代表顾 客对品质要求的需求:包括选择特殊特 性、建立品质目标
iatf16949不符合项整改8d报告
IATF16949 不符合项整改 8D 报告问题来源 IATF16949 审核 发现日期 编 号 NO.21. 问题描述 :应急计划的管理过程不是全部有效。不符合 条款 e) 项要求。Requir
最新IATF16949管理评审报告
- 1.以往管理评审所采取措施的情况 - 2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化 - - 1)质量目标的实现程度:
IATF16949内审方案内审计划内审报告
QR9.2-01NO.2016 有限公司 2016 年质量管理体系 内部审核方案 IATF16949:2016 品通〔2016〕第 11号 编制: 审
IATF16949内审报告
内审报告报告编号:HJG-01编制:***审批:***.O 一七年七月十八日目录内审通知红头文件2017年度内审划表2017年内审实施方案内部审核日期安排表内审首/末次会议签到表内审不符合项内审报告*
IATF16949-2016内审不符合报告案例及后附整改报告案例
公司内审不符合项报告编号:NO. 02受审部门生产部部门负责人陪同人员发生问题车间 审核员 审核日期地点不符合项描述:在生产车间半成品储存区有多种型号,未发现物料状态标识, 不符合标准 8.
IATF16949过程绩效指标一览表
IATF16949过程绩效指标一览表说明:★表示公司级过程绩效衡量指标;红色字体表示修订的内容。
IATF16949-2022内审不符合报告案例及后附整改报告案例
IATF16949-2022内审不符合报告案例及后附整改报告案例 公司 内审不符合项报告 编号:NO. 02 受审部门生产部部门负责人陪同人员 发生问题