腾讯文库搜索-IATF16949审核主要资料清单
IATF16949:2016内部审核检查表
内部质量体系审核检查表受审核过程:MP1 领导作用审核员/日期:负责人:接待人:序 号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果14.4/6.2.2/5.1.2,5.1.1.3本过程的输入、输出、
IATF16949数据分析控制程序 A0
序号制订部门制(修)订日期制(修)订内容制定审核批准1品质部20XX-01-04新制订分发部门及数量:□企划部:份口工程部:份口采购部:份口生产部:份口品质部:份口人事行政部份口财务部:份部门签收(本
IATF16949审核技巧培训教材
IATF 16949 : 2016品^管理系统内部稽核员培割程科建管理^冏股份有限公司稽核具特色舆稽核技巧稽核的目的今稽核的目的如下:令(a).堂寸品^系统符合要求之程度作出判断今(b册平估管理系统符
IATF16949基础试题试卷
IATF16949:2016基础知识考试试卷(满分100分,80分以上合格)日期:姓名 部门:得分 一、选择题:(共50分,每题5分) TOC \o "1-5" \h \z IATF 16949:20
iatf16949内审员培训-审核技巧
- - IATF16949内审员培训 - 质量审核定义 - 2 - 为获得审核证据并对其进行客观的
规范管理-IATF16949质量管理体系过程识别清单
质量管理体系过程识别清单主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出过程责任者过程目标指标/绩效衡量准则支持过程及活动的方法/程序文件责任部门配合部门顾客导向过程COP合同评审顾客要求合同评审①法律
23.IATF16949产品审核控制程序
1.目的通过产品审核发现系统缺陷、重点缺陷及较长时期质量趋势,验证产品是否符合规定的要求。
IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表
IATF16949质量管理体系过程风险和机遇评估分析表序号过程名称风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(完成)评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1C1合同评审过程1.对
IATF16949内部质量审核检查表
内 部 质 量 审 核 检 查 表顾客导向过程(COP)1):C1:顾客需求管理过程特性:是否下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确?是否是否已明确所有者/执行者?√使用什么?(材料、设备)是
IATF16949项目检查表
IATF16949项目检查表工作类别工作内容负责人技术部门与客户的《技术、质量协议》客户图纸 转化为公司图纸图纸评审客户图纸登记产品工艺作业指导书产品检验作业指导书<外协、半成品、成品>产品的整套PP
IATF16949-生产过程控制程序
№文件编号文件名称编写部门编制人备 注1QP04-01质量体系文件控制程序质管部2QP04-02质量记录控制程序质管部3QP05-01管理评审程序质管部4QP05-02组织管理程序办公室5WI05-0
iatf16949-2016内部质量体系审核检查表
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程(COP1)审核日期相关部门/责任人/支持地点业务部寻找证据IATF16949条款审核发现/客观证据过程评价查什