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IATF16949年内审审核方案
IATF16949年度内审审察方案20年度审察方案编号:HY-JL-ZH-41/0一、质量系统审察1.审察目的:对证量系统进行系统、独立的检查和议论,以考证质量活动和有关结果能否吻共计划安排的要求;以
IATF16949内部审核报告
肅 va u/Vr# 审核日期:2018417〜18日审核范围:本公司的质量管理体系审核目的:审核本公司的质量管理体系的符合性和有效性审核依据:IATF16949: 2016标准、质量手册、程序文
IATF16949:2016内部审核检查表
内部质量体系审核检查表受审核过程:MP1 领导作用审核员/日期:负责人:接待人:序 号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果14.4/6.2.2/5.1.2,5.1.1.3本过程的输入、输出、
IATF16949内部审核报告
审核日期:2018.4.17~18日审核范围:本公司的质量管理体系审核目的:审核本公司的质量管理体系的符合性和有效性审核依据:IATF16949:2016标准、质量手册、程序文件、三级文件、适用的法律
iatf16949内部审核检查表
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款):MOP1领导作用/ 4.1-4.3/4.4.1.1-2/5.1-5.3过程绩效指标经营计划目标达成率适用的质量管理体系文件质量手册过程特性:是
iatf16949-2016内部质量体系审核检查表
IATF16949:2016内部质量体系审核检查表审 核 员合同管理过程类型顾客导向过程(COP1)审核日期相关部门/责任人/支持地点业务部寻找证据IATF16949条款审核发现/客观证据过程评价查什
IATF16949 年度内审审核方案
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IATF16949内部审核检查表
过程编号/名称(适用的IATF16949:2016条款): MOP1领导作用/ 4.1-4。3/4.4.1.1-2/5。1—5。3过程绩效指标经营计划目标达成率适用的质量管理体系文件质量手册过程特性
IATF16949内部审核报告
审查日期:日审查范围:本企业的质量管理系统审查目的:审查本企业的质量管理系统的切合性和有效性审查依照:IATF16949:2016标准、质量手册、程序言件、三级文件、合用的法律法例和标准审查构成员:李
IATF16949内部审核报告
审核日期:2018.4.17~18日审核范围:本公司的质量管理体系审核目的:审核本公司的质量管理体系的符合性和有效性审核依据:IATF16949:2016标准、质量手册、程序文件、三级文件、适用的法律
IATF16949-2016质量管理体系内部审核记录文件
IATF16949-2016质量管理体系内部审核记录文件目录1内审方案2内审方案3内审检查表4内审首末次会议记录5内审不符合项报告6内审总结报告2021年度内部质量管理体系审核方案1 .审核目的:检
IATF16949内部审核程序
文件编号:MZQP-06文件名称:部审核程序文件版本:第C1版首发日期:2017-12-01生效日期:2018-05-09作 成:审 核:批 准:版本Ver.更 改