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JH40QP009-C1_内部品质稽核程序

发行日期2012年4月13日佳宏汽车用品有限公司文件编号JH40QP009版次C1版文件名称:内部品质稽核程序文件区分▉ 管制文件 非管制文件制订单位管理代表次数修订前之内容修订后之内容修订日期16.

QP1701内部品质稽核程序

1. 目的查證公司之品質事務是否與規劃之安排相符,並據此評估品質系統之有效性。2 .範圍公司品質手冊及相關文件所涵蓋之各個項目。3. 組織與權責3.1組織﹕系統稽核由稽核小組負責,稽核小組為由各單位參

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内部品质稽核程序书1、 目的: 确保品质系统持续有效地运行并为品质系统的改进提供依据。 2、 适用范围: 适用于公司内部品质稽核活动。 3、 权责: 3.1.管理代表制

五金公司内部品质稽核程序

文件制/修订履历表版本制/修订者制/修订内容制/修订日期生效日期A0新版制订2018-07-032018-07-03部 门 会 签■ 管理部■ 制造部■品保部■ 采购■业务■工程■生管■人事核准:审核

内部稽核管理程序

修订版草拟审察批准日期页次早节内容本目的:为保护现行系统之有效且连续之运作,特制定本程序。范围:本程序合用于本企业各项系统以内部稽核的实行与管理。.权责:负责制定「年度审察计划」:管理代表。负责履行内

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國立台北科技大學 文 件 名 稱:內部品質稽核管理程序文 件 編 號:G00P07制 定 單 位:秘書室  制 定 日 期:89.08.18分發單位教務學務總務秘書會計人事技研圖書電算進修部進

22内部品质、环境稽核程序QQ3772248

XXXX内部品质/环境稽核程序文件编号:SY-QPM-0802页 次:1/51.目的:为全体性了解公司品质和环境系统的执行的状况,并藉以检讨缺失,不断改善,以确保品质/环境体系能有效运作, 持续

内部稽核管制程序

内部稽核管制程序文件编号XX-2-7-014文件版本C版制订部门品质部制订日期2019年08月10日修订日期2020年08月04日页次/页数1/6 会 签 部 门品质部核 准审 核制 订制造部人事行政

内部稽核管理程序

文件编号 RJ-Q2-03 版 本 A1 类 别 制定日期 2013年4月13日 程序书 页 次 1 OF 5 会签

精选内部稽核管理程序

版本修 订起草审核核准日期页次章节内容目的:为维护现行系统之有效且持续之运作,特订定本程序。范围:本程序适用于本公司各项系统之内部稽核的实施与管理。三.权责:3.1负责制订「年度审核计划」:

15内部品质稽核程序(15)

东莞市仁盛机械设备有限公司文件编号QP-015制定单位管理者代表总页数5制定日期2012.1.1生效日期2012.1.1版本A内部品质稽核程序制定:审核:批准: 东莞市仁盛机械设备有限公司文件修订记

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