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ISO9001-2015 各部门内审检查表

内审检查表SEC.1被审核部门最高管理层审核员及所属部门标准 条款检查项目检查方法审核证据判定4.1是否对公司及其环境进行了评估是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题?□合格□不合格□建

iso9001-2015内审检查表(含记录)

被审核部门管理层负责人XXX审核员办公室(负责人)审核日期2018-03-10标准条款检查内容收集的证据评价Q:4.1理解组织及其环境 组织应确定与其目标和 战略方向相关并影响其 实现质量管理体系预期

iso9001采购部内部审核检查表

受审部门参考文件标准要素8.2产品和服 参与销务的要 售合同求 评审供应商(含外8.4包商)的外 部 提选择、评价、供的绩效监过 程 、视及产 品 和重新评价服务的控制采购过ISO9001:2015

ISO9001-2015-各部门内审检查表

ISO9001-2015-各部门内审检查表内审检查表被审核部门最高管理层审核员及所属部门标准 条款检查项目检查方法审核证据判定是否对公司及其环境进行了评估是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环

ISO9001-2015内审检查表(含检查记录)

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ISO9001-2015内审检查表(含检查记录)

ISO9001-2015内审检查表(含检查记录)ISO9001:2015版内审检查表(完整记录) 受审核部门 审核日期 审核员 审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合;“?

ISO9001-2015内审检查表(附检查记录)

受审核部门 审核日期 审核员 审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合;“?”观察项;“△”一般不符合;“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审

研发部ISO9001检查表

受审区域研发部审核日期审核组长审核人员陪同人员审核范围检查项目检查记录判定4.2.3文件控制1、 组织是否制定了形成文件的控制程序?2、 文件发布前是否得到批准?又件修切是否及 时?修订后是否被重新批

ISO9001-2015内审计划、内审实施计划及内审检查表

XXX有限公司2016年度内部审核、管理评审计划 目 的验证本公司质量管理体系运行是否符合ISO9001:2015质量管理体系标准要求,运行是否充分性、适宜性和有效性。范 围本公司除财务部之外的所有部

【AAA】内审检查表食品企业(ISO9001、P)

最高管理者审核员/日期:ISO220RR条款检查项目检查内容检查结果记录4.1总要求建立食品安全管理体系公司何时建立食品安全管理体系?食品安全管理体系所涉及的产品有哪些?20RR年05月建立食品安全管

ISO9001:2015全新版内审检查表--品质部

内审检查表被审核部门:品质部 审核员: 日期: 2017 年 11 月 7 日标准条款 审 核 要 点 审 核 记 录第 1 页 共 3 页评审符合     不符5.31. 部门各级人员职责、权限

iso9001:2015全新版内审检查表--管理层

范围1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失?覆盖范围和过程完整√2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有?没有剪裁√4.1理解组织及其环境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关