腾讯文库搜索-上市公司年报审计相关问题

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上市公司内部审计组织架构与作用关系的研究

上市公司内部审计组织架构与作用关系的研究  内部控制体系的有效运行必须有内部审计的参与,这已是国际、国内公司管理界和内部审计界的一种共识,也是当今国际上一些跨国集团公司普遍采用的管理模式。由于上市公司

上市公司外部审计制度变革

上市公司外部审计制度变革  摘要:公司治理决定了审计制度,审计制度对公司治理又会起到积极作用,健全的审计制度可以促进公司治理的完善。以监事会为中心、以董事会为中心与以独立董事为中心的三种外部审计制度模

上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引

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上市公司关联交易审计风险防范

上市公司关联交易审计风险防范   一、 问题 的提出  关联交易是指一公司或其附属公司与在该公司直接或间接拥有权益、存在利害关系的关联方之间所进行的交易。关联方关系及关联交易是 现代 市场 经济 活动

上市公司会计与审计问题20页PPT

- 内容提纲 - 信息披露体系执行以原则为基础的企业会计准则的总体概况2008年年报编制中突显的会计问题创业板相关问题审计问题 -

上市公司清产核资审计报告

精选上市公司清产核资审计报告   导语:清产核资审计的要求具体说就是通过清产核资审计,审计人员应能清楚地了解企业会计报表所列数据及其所包含科目反映的经济事项,并了解其的形成过程,掌握其形成依据。下面是

我国上市公司外部审计困境及对策

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上市公司内部控制审计报告研究

题目:上市公司内部控制审计报告研究 学 院 会计学院 学科门类 管理学 专 业

对上市公司审计收费及其披露的思考

对上市公司审计收费及其披露的思考 我国上市公司的审计收费长期以来一直是一个谜。上市公司在年报中披露的有关师事务所的信息,仅限于事务所的名称、办公地址、签字注册会计师的姓名及聘任、解聘会计

上市公司内部控制审计报告研究公文写作范文

上市公司内部控制审计报告研究(公文写作范文) 摘要:文章基于20xx年沪市A股年报及相关资料,对我国上市公司内部控制审计报告披露现状及问题进行研究,并提出相关改进建议。 关键词:上市公司

上市公司财务报表保险制度与审计质量相关性研究

上市公司财务报表保险制度与审计质量相关性研究中南财经政法大学会计学院 杨婧易摘要:独立性是保证审计质量的关键,虽然现行审计准则指明了威胁独立性的情形及防范措施,且已有文章和书籍从健全监管、完善法规等

我国上市公司审计委员会独立性因素研究

我国上市公司审计委员会独立性因素研究 摘要:本文从审计委员会研究背景入手,分析了现有的国内外文献,了解审计委员会目前的研究方向,提出影响审计委员会有效性最重要的因素是独立性,并从审计委员会的独立性现状