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内部稽核管理程序

修订版草拟审察批准日期页次早节内容本目的:为保护现行系统之有效且连续之运作,特制定本程序。范围:本程序合用于本企业各项系统以内部稽核的实行与管理。.权责:负责制定「年度审察计划」:管理代表。负责履行内

内部稽核管理程序

文件编号 RJ-Q2-03 版 本 A1 类 别 制定日期 2013年4月13日 程序书 页 次 1 OF 5 会签

精选内部稽核管理程序

版本修 订起草审核核准日期页次章节内容目的:为维护现行系统之有效且持续之运作,特订定本程序。范围:本程序适用于本公司各项系统之内部稽核的实施与管理。三.权责:3.1负责制订「年度审核计划」:

内部稽核管理程序

版本修 订起草审核核准日期页次章节内容目的:为维护现行系统之有效且持续之运作,特订定本程序。范围:本程序适用于本公司各项系统之内部稽核的实施与管理。三.权责:3.1负责制订「年度审核计划」:

内部质量稽核管理程序表

名翔恿线股份有限公司内部质量稽核管理程序书文件编号MS-G2-1701制订日期:89年10月26日修订日期: 年 月 日版次:A.0版页 次第1页共4页一、目的为验证质量系统是否被有效地

内部稽核管理程序

版本修 订起草审核核准日期页次章节内容目的:为维护现行系统之有效且持续之运作,特订定本程序。范围:本程序适用于本公司各项系统之内部稽核的实施与管理。三.权责:3.1负责制订「年度审核计划」:

内部稽核管理程序

内部稽核管理程序1•目的:为确保本公司的所有管理与运作均能得到有效监控,特制定本程序。2.适用范围所有管理与动作的监控。3•实施程序体系维护的日常稽核日常稽核计划的拟定(1) 稽核员每月底根据年度计划

内部稽核管理程序

东莞圣志达科技有限公司内部稽核管理程序文件编号: KW-QP版 本: C.1制定部门:IOS推行委员会发行日期:2015-08-13总 页 数: 4页制订 审查

内部质量稽核管理程序表

名翔恿线股份有限公司内部质量稽核管理程序书文件编号MS-G2-1701制订日期:89年10月26日修订日期: 年 月 日版次:A.0版页 次第1页共4页一、目的为验证质量系统是否被有效地

内部管理-内部稽核管理程序 精品

版本修 订起草审核核准日期页次章节内容目的:为维护现行系统之有效且持续之运作,特订定本程序。范围:本程序适用于本公司各项系统之内部稽核的实施与管理。三.权责:3.1负责制订「年度审核计划」:

ISO内部稽核管理程序

1.0目的:验证品质系统是否被正确有效的实施,同时发现失效或潜在的问题,以供品质系统的持续改善。2.0范围:凡与品质系统有关之规定事项及实施部门皆为稽核范围。3.0权责:3.1管理者代表:制定并组织内

内部稽核管理程序文件

圣志达科技部稽核管理程序文件编号: KW-QP版 本: C.1制定部门:IOS推行委员会发行日期:2015-08-13总 页 数: 4页制订 审查