腾讯文库搜索-浅谈企业内部控制审计
会计电算化下企业内部控制审计策略
会计电算化下企业内部控制审计策略随着市场经济的进一步发展,企业的现代会水平正在一步步的提升。在市场经济的大环境中,因为市场风险的存在,所以企业发展的安全性和稳定性需要进行重点的控制,而要加强控制水平,
企业如何进行人力资源内部控制审计
企业如何进行人力资源内部控制审计文 李三喜 《企业内部控制应用指引第3号———人力资源》第二条规定:“本指引所称人力资源,是指企业组织生产经营活动而录(任)用的各种人员,包括董事、监事、高级管理人员
企业内部控制审计案例资料
企业内部控制审计案例一、资金内部控制 (一)某公司出纳贪污公司款项案。 A事务所在对G公司进行审计时,在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序,到达现场前将询证函交予给出纳李某,由其到银行函证
审计企业内部控制与风险管理
企业内部控制与风险管理 企业内部控制与风险管理 中天合创能源有限责任公司 曹元福 一、内控制度与风险管理的联系 内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约
浅议企业内部控制审计目标最优化的实现路径
浅议企业内部控制审计目标最优化的实现路径 摘 要 现代经济条件下,会计工作在企业经营管理中占据着十分重要的地位。从作用上看,内部控制审计不仅可以保证会计资料的真实正确,保护财产安全完整而充分发挥
信息化对通信企业内部控制的影响及内部审计对策
信息化对通信企业内部控制的影响及内部审计对策(__:___________单位: ___________邮编: ___________) 【摘要】随着全球信息化和审计理论的发展,信息
精选内部审计在企业开展内部控制评价的实践
内部审计在企业开展内部控制评价的实践【 论文 关键词】:免疫系统 内部控制 公车公营 继承中 发展 巩固中提高 【论文摘要】:内部审计不同于社会审计,因为内审人员对本 企业 的各个管理环节充分
内部控制制度审计评价范本
内部控制制度审计评价范本内部控制是指企业内部建立的一系列制度、规章和程序,旨在保护企业资产,确保财务报告的准确性和可靠性,预防和发现内部欺诈和错误。内部控制制度的有效性对企业的经营活动和管理决策具有重
内部控制审计实施办法
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内部审计在企业内部控制建设中作用的探讨
内部审计在企业内部控制建设中作用的探讨(__:___________单位: ___________邮编: ___________) 摘要:随着经济全球化、信息技术的高速发展和企业竞争
内部控制审计成效显著,县审计局再添信心
内部控制审计成效显著,县审计局再添信心内部控制审计成效显著,县审计局再添信心随着时代的发展,社会经济的进步,各行各业的发展也有了前所未有的变化和发展。而在这样的大背景下,内部控制审计成为了一个越来越重
企业内部控制审计和财务报表审计整合的研究论文
企业内部控制审计和财务报表审计整合的研究论文 1企业内控审计与报表审计两者之间的区别与联系 “整合审计”概念的提出给国内大部分企业带来了经济与技术方面的巨大考验,但与此同时,也使得