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03过程审核不符合项报告
过程审核不符合项报告受审核部门审核日期缺点类别审核项目相关文件审核人员此不合格事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不合格事项:受审核部门: 签 认: 立即改善措施:责任部门: 签 认: 原因分析:责
05不符合项报告
文件编号:FR-YJF-XTYW-016不符合项报告编号:受审核部门部门负责人审核员审核时间不符合项事实陈述:不符合项标准条款:不符合项类型:审核员:日期:纠正和预防措施:纠正:预防:部门负责人:纠正
审核不符合项报告
审核不符合项报告在各种组织与企业中,审核是一个至关重要的程序,用于确保工作的合规性和质量。审核不符合项报告是一个关键性的文档,它记录了在审核过程中发现的问题、不符合项或潜在风险。该报告旨在提供一个全面
内部审核不符合项报告
内部审核不符合项报告在企业管理中,内部审核是一项至关重要的工作。通过内部审核,企业可以及时发现和纠正管理中的不足之处,为企业的长远发展提供有力支持。然而,在进行内部审核过程中,常常会发现一些不符合项,
不符合项报告
不符合项报告文件编号:被审核部门:审核 口期:2020.06.01不符合项描述:审核依据(请写明名称及条款号):审核员: 被审核部门负责人:不符合项种类: 严重 一般被审核部门负责人: 日期:2020
内部审核不符合项整改通知报告表
内部审核不符合项整改通知报告表受审核部门负责人不符合情况观察结果:上述观察结果不符合 的规定,为不符合项。内审员: 年 月 日原因分析:受审核部门负责人:纠正措施计划:预定完成日期: 批准:质量负责人
内部质量审核不符合项报告
内部质量审核不符合项报告被审核部门生产部范围部门:生产部编号:DF-TYT-002依据、标准审核类型□定期 □不定期不符合项目口附件审核员: 日期: 部门代表: 日期:纠正措施预定完成日期:口附件部门
内审不符合项报告
内审不符合项报告编号:Z/SB • C-40-202X-003 版本号:01受审核方审核日期年 月 日不符合事实:不符合: 条款号:文件号:依据: 口 质量管理手册 口 程序文件 口 其他文件程度:
内部质量审核不符合项报告
内部质量审核不符合项报告部门: 编号:被审核部门范 围依据、标准审核类型 定期 不定期不符合项目 附件
23.不合格不符合项报告
不合格/不符合项报告审核日期:受审核方: I审核部门或区域: 受审核方陪同瓦不合格/不符合项陈述:不符合标准条款:口主要不符合项 口次要不符合项审核员:审核组长:受审核方代表确认签字:不合格/不符合原
不符合项(观察项)报告
附表3:不符合项(观察项)报告文书编号:ISO-内审-被审核部门:审核员:被审核地点:审核日期:报告编号:审核依据:ISO9001:2008标准、ISO14001:2004标准、
不符合项报告
不符合项报告文件编号:受审核部门审核日期不合格事实陈述:不符合( )标准: 条款号 ( )管理手册 章节号 ( )程序文件 文件号 严重程度( )严重不合格项 ( )一般不合格项审核员(签名): 受