腾讯文库搜索-上市公司年报审计相关问题
初级审计师理论与实务考试真题及答案
初级审计师《理论与实务》考试真题及答案一、单项选择题(以下每小题各有四项备选答案,其中只有一项是符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。本题共30分,每小题1分。) 1.审计机关依法对被审计单
上市公司内部审计存在的问题及对策研究资料
上市公司内部审计存在的问题及对策研究作者:张振 缪泽青来源:《时代经贸》2013年第10期 【摘 要】公司治理机制由决策、激励、监督约束“三大机制”构成,而内部审计对于确保董事会对经
公司年报审计与审计问题案例分析
- 集团公司年报审计及会计与审计问题案例分析 - 王瑞春 E-Mail :wrc0415@sohu.com -
上市公司非标准审计意见比较研究
上市公司非标准审计意见比较研究上市公司非标准审计意见比较研究 一、审计意见及类型 审计意见是注册会计师对被审计单位财务报表是否按照适用的会计准则的规定编制,是否在所有重大方面都公允反映
上市公司管理舞弊及审计的开题报告
上市公司管理舞弊及审计的开题报告题目:上市公司管理舞弊及审计一、研究背景随着我国经济的快速发展,上市公司的数量不断增加,而上市公司的管理和审计成为了投资者关注的焦点。由于各种原因,一些上市公司存在管理
上市公司审计重点分析
上市公司审计重点管窥一、常见风险信号 从哲学的角度,任何本质都将通过现象表露出来。同样,在上市公司审计中,任何“非常”行为都会有其外露的迹象,即风险信号。若CPA能及早察觉,就能缩小审计范围,重点审
上市公司设立审计委员会的思考 会计审计论文
上市公司设立审计委员会的思考 会计审计论文 审计委员会作为公司治理结构的新成员,在西方发达国家早就引起了人们的广泛关注。中国证监会在年初颁布的《上市公司治理准则》中提到,上市公司董事会可以按
2021上市公司内部审计治理效应探析
上市公司内部审计治理效应探析 内部审计在公司治理中有效地发挥作用,可以约束管理层和各部门有效地履行受托经济责任,下面是搜集的一篇探究上市公司内部审计治理效应的,供大家阅读参考。 随着生产力的逐
上市公司关联交易审计方法
上市公司关联交易审计方法上市公司与关联方之间不仅具有极强的关联交易动机,而且上市公司的关联交易还具有形式的多样性及报表的操纵性等特征,审计人员在对上市公司年报进行审计时,关联交易事项是可能导致审计失败
中国上市公司审计委员会设置动机的实证研究
中国上市公司审计委员会设置动机的实证研究 [摘 要]本文以对我国上市公司治理结构的调查为依据,对中国上市公司审计委员会设置的动机进行了实证观察,实证结果显示:我国上市公司审计委员会设置的
谈上市公司内部控制审计路径
谈上市公司内部控制审计路径摘要:随着我国经济发展的速度提升,各个行业内部的竞争更为激烈,上市公司作为行业中的佼佼者,要对市场状况以及内部发展状况有着更为详细的认识。应用内部控制审计的策略,能够提升公司
公司内部审计报告格式模板范文
公司内部审计报告格式模板范文 随着公司的进一步深化改革,内部审计显得尤为重要。公司内部审计报告的格式是怎样的?以下是为你的公司内部审计报告格式范文,希望能帮到你。 省审计局: