腾讯文库搜索-浅谈企业内部控制审计相关问题及对策分析
信息化环境下企业内部控制审计风险控制
信息化环境下企业内部控制审计风险控制 摘要:在审计中,因为要涉及到大量的行业内部结构安全问题,所以在其指标标准的设置中,就需要进行特立独行的政策机构进行相应的信息调控。而在应对这些风险中,我们针对相
施工企业的内部控制优于外部审计的探讨
施工企业的内部控制优于外部审计的探讨 摘要:内部控制是企业管理工作的基础,是企业持续健康发展的保证,是企业成功不可或缺的要素。本文探讨了工程施工企业内部控制优于外部审计的观点。 关键词:
思维导图在施工企业内部控制审计中的应用
研究思考思维导图在施工企业内部控制审计中的应用◆ 潘新元[ 摘要 ] 思维导图是目前较为流行的研究工具,在很多行业得到了广泛应用。本文分析了施工企业内部控制审计中应用思维导图的可行性,及其在内部控制审
企业内部控制审计指引实施意见
- 企业内部控制审计指引实施意见 - 引言企业内部控制审计指引概述企业内部控制审计实施流程企业内部控制审计要点企业内部控制审计案例分析企业内部控制审计建议与展望
企业内部控制审计管理制度
内部控制审计管理办法第一章 总则为了规范成都远鸿集团公司(以下简称“集团公司”)及各子公司内部控制审计监督工作,保证审计质量,制定本管理办法。本管理办法所称内部控制,是指集团公司及控股子公司为保护财
公立医院审计报告与内部控制分析
公立医院审计报告与内部控制分析 关键词:公立医院:审计报告:内部控制 医院的经营活动中的各个不同环节,均可能存在问题,这些问题在发生的范围和时间上也都有着不确定性,最终可能会导致医院的经营出现问题,影
浅谈企业内部审计的作用问题及对策
浅谈企业内部审计的作用问题及对策内部审计是在一个组织内部建立的一种独立的评价活动,并作为对该组织的活动进行审查和评价的一种服务。内部审计对 企业 管理起制约、防护、鉴证、促进、建设性和参谋作用。 目前
企业内部控制审计案例资料
企业内部控制审计案例一、资金内部控制 (一)某公司出纳贪污公司款项案。 A事务所在对G公司进行审计时,在对货币资金项目审计中执行如下的审计程序,到达现场前将询证函交予给出纳李某,由其到银行函证
第4讲企业内部控制审计监管相关问题焦晓宁91页PPT
- 一、对内控实施的预期二、2011年内控实施情况三、内控建设存在的问题及建议四、内控审计相关问题 - 主要内容 - -
会计电算化下企业内部控制审计策略
会计电算化下企业内部控制审计策略随着市场经济的进一步发展,企业的现代会水平正在一步步的提升。在市场经济的大环境中,因为市场风险的存在,所以企业发展的安全性和稳定性需要进行重点的控制,而要加强控制水平,
内部控制审计实施办法
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企业如何进行人力资源内部控制审计
企业如何进行人力资源内部控制审计文 李三喜 《企业内部控制应用指引第3号———人力资源》第二条规定:“本指引所称人力资源,是指企业组织生产经营活动而录(任)用的各种人员,包括董事、监事、高级管理人员